内控审计总监
浙江海亮教育集团有限公司
1人
2018-02-01
1、负责内控审计中心各项工作,有效控制公司经营管理风险; 2、组织制订内控审计管理制度、工作流程,制定内控审计规划、年度计划,并组织实施; 3、对集团重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议; 4、负责内控审计团队建设,负责对部门员工及下属学校进行工作指导、监督。
1、40岁以下,10年以上审计工作经验,具备CIA或CPA等同等资格证书; 2、熟悉风险管理、全面审计体系,熟悉现代企业管理模式及国家法律法规等规章制度; 3、精通内部审计、财务会计、内部控制、法律、投资和资本相关知识,精通审计方案编制、审计证据收集与判断与报告撰写; 4、认同企业的核心价值观和教育管理理念,具有良好的职业道德及素养,有较强的沟通协调能力。 应聘咨询联系人: 王先生: 手机:15267593935/固话:0575-89078747/邮箱:wangjiabin@hailiang.com